Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.

PELAYANAN POSYANDU WILAYAH GELUNTUNG KELOD DAN KIKIK

Administrator 14 Maret 2025 Dibaca 379 Kali
PELAYANAN POSYANDU  WILAYAH GELUNTUNG KELOD DAN KIKIK

Pelayanan Posyandu Siklus Hidup Wilayah Geluntung Kelod dan Kikik Bulan Maret 2025. Kegiatan berjalan dengan baik, dan diikuti dengan seksama oleh masyarakat. Pelayanan Posyandu menyasar semua masyarakat mulai dari bayi balita hingga lansia. 

Pemerintah Desa Geluntung berharap masyarakat dapat aktif datang ke posyandu setiap bulannya agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. 

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA
Transparansi Publik

Anggaran Desa

Keterbukaan pengelolaan keuangan untuk masyarakat

53.2% Realisasi

APBDes 2026 Pelaksanaan

Rp 3.338.315.418,13 Rp 1.775.849.931,54
Pendapatan 51.92%
Realisasi: Rp 662.888.493,46 Anggaran: Rp 1.276.706.171,05
Belanja 43.17%
Realisasi: Rp 720.509.900,00 Anggaran: Rp 1.669.157.709,00
Pembiayaan 100%
Realisasi: Rp 392.451.538,08 Anggaran: Rp 392.451.538,08
51.9% Realisasi

APBDes 2026 Pendapatan

Rp 1.276.706.171,05 Rp 662.888.493,46
Hasil Usaha Desa 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 3.000.000,00
Dana Desa 100%
Realisasi: Rp 246.928.000,00 Anggaran: Rp 246.928.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 19.05%
Realisasi: Rp 51.114.000,00 Anggaran: Rp 268.303.000,00
Alokasi Dana Desa 49.97%
Realisasi: Rp 276.600.000,00 Anggaran: Rp 553.566.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi 40%
Realisasi: Rp 30.000.000,00 Anggaran: Rp 75.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 46.1%
Realisasi: Rp 56.700.000,00 Anggaran: Rp 123.000.000,00
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 1.000.000,00
Bunga Bank 26.17%
Realisasi: Rp 1.546.493,46 Anggaran: Rp 5.909.171,05
43.2% Realisasi

APBDes 2026 Pembelanjaan

Rp 1.669.157.709,00 Rp 720.509.900,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 52.85%
Realisasi: Rp 588.975.470,00 Anggaran: Rp 1.114.364.644,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 45.66%
Realisasi: Rp 77.084.430,00 Anggaran: Rp 168.831.790,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 56.04%
Realisasi: Rp 40.950.000,00 Anggaran: Rp 73.076.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0%
Realisasi: Rp 0,00 Anggaran: Rp 272.485.275,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 33.42%
Realisasi: Rp 13.500.000,00 Anggaran: Rp 40.400.000,00